Faktúra
| Interné číslo | 211900001 |
| Dodávateľ | Vema spol. s r.o. Bratislava |
| IČO | 31355374 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 234,60 € |
| Dátum vystavenia | 18.01.2019 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |