Faktúra

Interné číslo211800592
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúryrenovácia tonerov+údržba počítačovej siete
Text - účel platby renovácia tonerov+údržba počítačovej siete
Celková cena199,93 €
Dátum vystavenia 28.12.2018
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy