Faktúra
| Interné číslo | 211800515 |
| Dodávateľ | WÜRTH |
| IČO | 00684864 |
| Predmet faktúry | materiál, OOPP |
| Text - účel platby | materiál, OOPP |
| Celková cena | 106,52 € |
| Dátum vystavenia | 15.11.2018 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |