Faktúra

Interné číslo211800397
DodávateľIng. Marek Cziria
IČO34279491
Predmet faktúrymateriál+oprava brúsky
Text - účel platby materiál+oprava brúsky
Celková cena135,87 €
Dátum vystavenia 31.08.2018
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy