Faktúra

Interné číslo211800353
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom a pranie rohože v ŠJ
Text - účel platby Prenájom a pranie rohože v ŠJ
Celková cena14,27 €
Dátum vystavenia 31.12.2018
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy