Faktúra

Interné číslo211800337
DodávateľDušan Rell
IČO32578351
Predmet faktúryoprava pračky
Text - účel platby oprava pračky
Celková cena43,00 €
Dátum vystavenia 10.07.2018
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy