Faktúra

Interné číslo211800315
DodávateľTUJVEL, s.r.o.
IČO36560171
Predmet faktúrynáradie,materiál,OOPP
Text - účel platby náradie,materiál,OOPP
Celková cena236,17 €
Dátum vystavenia 03.07.2018
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy