Faktúra
| Interné číslo | 211800314 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | revízia výťah zmluva |
| Text - účel platby | revízia výťah zmluva |
| Celková cena | 390,72 € |
| Dátum vystavenia | 09.12.2018 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |