Faktúra

Interné číslo211800313
DodávateľeVector s.r.o
IČO36552011
Predmet faktúryŠj stôl 10 ks a 40ks stoličky
Text - účel platby Šj stôl 10 ks a 40ks stoličky
Celková cena1 550,00 €
Dátum vystavenia 06.12.2018
Názov organizácie 6. Základná škola
IČO organizácie 37864432
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201800191
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy