Faktúra

Interné číslo211800291
DodávateľANDREA SHOP
IČO36277151
Predmet faktúryLenovo tab.
Text - účel platby Lenovo tab.
Celková cena0,00 €
Dátum vystavenia 24.11.2018
Názov organizácie 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď.
IČO organizácie 37864238
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201800099
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy