Faktúra
| Interné číslo | 211800288 |
| Dodávateľ | Szalai Dezider, Ing. SANDI |
| IČO | 17576938 |
| Predmet faktúry | OOPP pre ŠJ |
| Text - účel platby | OOPP pre ŠJ |
| Celková cena | 220,21 € |
| Dátum vystavenia | 21.11.2018 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800098 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |