Faktúra
| Interné číslo | 211800287 |
| Dodávateľ | Kompanová Júlia - Keprotex |
| IČO | 35040289 |
| Predmet faktúry | OOPP pre pracovníkov ŚJ |
| Text - účel platby | OOPP pre pracovníkov ŚJ |
| Celková cena | 197,83 € |
| Dátum vystavenia | 21.11.2018 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800097 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |