Faktúra
| Interné číslo | 211800075 |
| Dodávateľ | Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
| IČO | 31338551 |
| Predmet faktúry | Vyúčtovanie zmluvy č. 52102637 za 03/2018 |
| Text - účel platby | Vyúčtovanie zmluvy č. 52102637 za 03/2018 |
| Celková cena | 198,24 € |
| Dátum vystavenia | 20.03.2018 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |