Faktúra
| Interné číslo | 211800072 |
| Dodávateľ | Szalai Dezider, Ing. SANDI |
| IČO | 17576938 |
| Predmet faktúry | OOPP pre ŠJ |
| Text - účel platby | OOPP pre ŠJ |
| Celková cena | 65,05 € |
| Dátum vystavenia | 12.03.2018 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800025 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |