Faktúra

Interné číslo211800045
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúryrenovácia tonerov+servis časomiery+update homebankingu
Text - účel platby renovácia tonerov+servis časomiery+update homebankingu
Celková cena216,94 €
Dátum vystavenia 31.01.2018
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy