Faktúra
| Interné číslo | 211800039 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | oprava výťahu ŠJ |
| Text - účel platby | oprava výťahu ŠJ |
| Celková cena | 72,70 € |
| Dátum vystavenia | 19.02.2018 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800027 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |