Faktúra
Interné číslo | 211800039 |
Dodávateľ | TORBIA |
IČO | 036343129 |
Predmet faktúry | Čistiace prostriedky pre ŠJ |
Text - účel platby | Čistiace prostriedky pre ŠJ |
Celková cena | 256,31 € |
Dátum vystavenia | 08.02.2018 |
Názov organizácie | 1. Základná škola |
IČO organizácie | 37864386 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | 201800011 |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |