Faktúra

Interné číslo211800018
DodávateľSzalai Dezider, Ing. SANDI
IČO17576938
Predmet faktúryOOPP pre ŠJ
Text - účel platby OOPP pre ŠJ
Celková cena46,32 €
Dátum vystavenia 05.02.2018
Názov organizácie 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď.
IČO organizácie 37864238
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201800007
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy