Faktúra
| Interné číslo | 211800018 |
| Dodávateľ | Szalai Dezider, Ing. SANDI |
| IČO | 17576938 |
| Predmet faktúry | OOPP pre ŠJ |
| Text - účel platby | OOPP pre ŠJ |
| Celková cena | 46,32 € |
| Dátum vystavenia | 05.02.2018 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800007 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |