Faktúra

Interné číslo211800014
DodávateľILLE-Papier-Service SK
IČO36226947
Predmet faktúryServisné obdobie KT4/2018-KT11/2018
Text - účel platby Servisné obdobie KT4/2018-KT11/2018
Celková cena137,76 €
Dátum vystavenia 22.01.2018
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy