Faktúra

Interné číslo211700529
DodávateľDREMAX, s. r. o.
IČO36566217
Predmet faktúrymateriál
Text - účel platby materiál
Celková cena313,58 €
Dátum vystavenia 08.11.2017
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy