Faktúra

Interné číslo211700520
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúryčistiaca pena na LCD a klávesnicu,renovácia tonerov, údržba počítačovej siete
Text - účel platby čistiaca pena na LCD a klávesnicu,renovácia tonerov, údržba počítačovej siete
Celková cena304,92 €
Dátum vystavenia 01.12.2017
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy