Faktúra

Interné číslo211700254
DodávateľORINK Slovakia s.r.o.
IČO46945351
Predmet faktúrytonery do tlačiarne
Text - účel platby tonery do tlačiarne
Celková cena11,88 €
Dátum vystavenia 03.11.2017
Názov organizácie 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď.
IČO organizácie 37864238
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201700093
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy