Faktúra
Interné číslo | 211700237 |
Dodávateľ | ORINK Slovakia s.r.o. |
IČO | 46945351 |
Predmet faktúry | tonery do tlačiarne |
Text - účel platby | tonery do tlačiarne |
Celková cena | 75,17 € |
Dátum vystavenia | 09.10.2017 |
Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
IČO organizácie | 37864238 |
Stav zaplatenia | zaplatené |
Číslo objednávky | 201700087 |
Centralny rok zmluvy | |
Centralne číslo zmluvy |