Faktúra

Interné číslo211700237
DodávateľORINK Slovakia s.r.o.
IČO46945351
Predmet faktúrytonery do tlačiarne
Text - účel platby tonery do tlačiarne
Celková cena75,17 €
Dátum vystavenia 09.10.2017
Názov organizácie 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď.
IČO organizácie 37864238
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201700087
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy