Faktúra

Interné číslo211700218
DodávateľTUJVEL, s.r.o.
IČO36560171
Predmet faktúrymateriál+OOPP
Text - účel platby materiál+OOPP
Celková cena475,45 €
Dátum vystavenia 31.05.2017
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy