Faktúra

Interné číslo211700183
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryČistenie a prenájom rohoží za obdobie 22.05.2017 - 18.06.2017
Text - účel platby Čistenie a prenájom rohoží za obdobie 22.05.2017 - 18.06.2017
Celková cena19,13 €
Dátum vystavenia 20.06.2017
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy