Faktúra

Interné číslo211700154
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom a pranie rohože za obdobie 24.04.2017 - 21.05.2017
Text - účel platby Prenájom a pranie rohože za obdobie 24.04.2017 - 21.05.2017
Celková cena19,13 €
Dátum vystavenia 23.05.2017
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy