Faktúra

Interné číslo211700121
DodávateľTUJVEL, s.r.o.
IČO36560171
Predmet faktúrymateriál, OOPP
Text - účel platby materiál, OOPP
Celková cena328,26 €
Dátum vystavenia 31.03.2017
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy