Faktúra

Interné číslo211700114
DodávateľILLE-Papier-Service SK
IČO36226947
Predmet faktúryServisné obdobie KT16/2017 - KT23/2017
Text - účel platby Servisné obdobie KT16/2017 - KT23/2017
Celková cena137,76 €
Dátum vystavenia 17.04.2017
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy