Faktúra

Interné číslo211700096
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom rohoží za obdobie 27.02.2017 - 26.03.2017
Text - účel platby Prenájom rohoží za obdobie 27.02.2017 - 26.03.2017
Celková cena19,13 €
Dátum vystavenia 29.03.2017
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy