Faktúra

Interné číslo211700023
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom a pranie rohože za I./2017
Text - účel platby Prenájom a pranie rohože za I./2017
Celková cena13,79 €
Dátum vystavenia 02.02.2017
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy