Faktúra

Interné číslo211700017
DodávateľTUJVEL, s.r.o.
IČO36560171
Predmet faktúrynáradie,,materiál,OOPP
Text - účel platby náradie,,materiál,OOPP
Celková cena225,61 €
Dátum vystavenia 31.01.2017
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy