Faktúra
| Interné číslo | 211600088 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | oprava + kábel |
| Text - účel platby | oprava + kábel |
| Celková cena | 212,98 € |
| Dátum vystavenia | 30.03.2016 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |