Faktúra
| Interné číslo | 211600073 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | revízia +oprava výťahu |
| Text - účel platby | revízia+opava výťahu |
| Celková cena | 503,40 € |
| Dátum vystavenia | 28.02.2016 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |