Faktúra

Interné číslo211600045
DodávateľORINK Slovakia s.r.o.
IČO46945351
Predmet faktúry
Text - účel platby tonery
Celková cena37,60 €
Dátum vystavenia 04.03.2016
Názov organizácie 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď.
IČO organizácie 37864238
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201600018
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy