Faktúra

Interné číslo211600028
DodávateľORINK Slovakia s.r.o.
IČO46945351
Predmet faktúrytonery do tlačiarne
Text - účel platby tonery do tlačiarne
Celková cena49,00 €
Dátum vystavenia 12.02.2016
Názov organizácie 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď.
IČO organizácie 37864238
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201600013
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy