Faktúra

Interné číslo211500363
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúryúprava web.stránky,oprava notebooku,monitory,materiál
Text - účel platby úprava web.stránky,oprava notebooku,monitory,materiál
Celková cena530,94 €
Dátum vystavenia 30.10.2015
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy