Faktúra

Interné číslo211500236
DodávateľILLE-Papier-Service SK
IČO36226947
Predmet faktúryServisné obdobie KT41/2015 až KT 48/2015
Text - účel platby Servisné obdobie KT41/2015 až KT 48/2015
Celková cena78,84 €
Dátum vystavenia 06.10.2015
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy