Faktúra
| Interné číslo | 211500193 |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| IČO | 35742364 |
| Predmet faktúry | Prenájom rohože a čistenie od 13.7.2015 do 09.08.2015 |
| Text - účel platby | Prenájom rohože a čistenie od 13.7.2015 do 09.08.2015 |
| Celková cena | 8,45 € |
| Dátum vystavenia | 12.08.2015 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |