Faktúra

Interné číslo211500115
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom a pranie rohože za obdobie 20.4.2015 - 17.05.2015
Text - účel platby Prenájom a pranie rohože za obdobie 20.4.2015 - 17.05.2015
Celková cena13,79 €
Dátum vystavenia 20.05.2015
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy