Faktúra

Interné číslo211500091
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom a čistenie rohože za obdobie 23.3.2015 - 19.04.2015
Text - účel platby Prenájom a čistenie rohože za obdobie 23.3.2015 - 19.04.2015
Celková cena19,13 €
Dátum vystavenia 22.04.2015
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy