Faktúra
| Interné číslo | 211500091 |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| IČO | 35742364 |
| Predmet faktúry | Prenájom a čistenie rohože za obdobie 23.3.2015 - 19.04.2015 |
| Text - účel platby | Prenájom a čistenie rohože za obdobie 23.3.2015 - 19.04.2015 |
| Celková cena | 19,13 € |
| Dátum vystavenia | 22.04.2015 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |