Faktúra

Interné číslo211500072
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom a pranie rohože za 23.02.2015 - 22.03.2015
Text - účel platby Prenájom a pranie rohože za 23.02.2015 - 22.03.2015
Celková cena19,13 €
Dátum vystavenia 25.03.2015
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy