Faktúra

Interné číslo211500059
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúrymateriál+údržba notebooku a PC
Text - účel platby materiál+údržba notebooku a PC
Celková cena228,89 €
Dátum vystavenia 03.03.2015
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy