Faktúra
| Interné číslo | 211500058 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | údržba počítačovej sieti -kabelazne prace |
| Text - účel platby | údržba počítačovej sieti -kabelazne prace |
| Celková cena | 1 127,00 € |
| Dátum vystavenia | 27.02.2015 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |