Faktúra

Interné číslo211500058
DodávateľComix, s.r.o.
IČO36520284
Predmet faktúryúdržba počítačovej sieti -kabelazne prace
Text - účel platby údržba počítačovej sieti -kabelazne prace
Celková cena1 127,00 €
Dátum vystavenia 27.02.2015
Názov organizácie Správa športových zariadení
IČO organizácie 31196349
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy