Faktúra

Interné číslo211500048
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom rohoží za obdobie 26.01.2015 - 22.02.2015
Text - účel platby Prenájom rohoží za obdobie 26.01.2015 - 22.02.2015
Celková cena19,13 €
Dátum vystavenia 25.02.2015
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy