Faktúra

Interné číslo211500019
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom a pranie rohože
Text - účel platby Prenájom a pranie rohože
Celková cena13,79 €
Dátum vystavenia 27.01.2015
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy