Faktúra
| Interné číslo | 211500017 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | maliarske potreby |
| Text - účel platby | maliarske potreby |
| Celková cena | 139,73 € |
| Dátum vystavenia | 30.01.2015 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |