Faktúra

Interné číslo211400269
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom rohoží za XII./2014
Text - účel platby Prenájom rohoží za XII./2014
Celková cena19,13 €
Dátum vystavenia 31.12.2014
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy