Faktúra

Interné číslo211400241
DodávateľLindstrom, s.r.o.
IČO35742364
Predmet faktúryPrenájom rohože za XI./2014
Text - účel platby Prenájom rohože za XI./2014
Celková cena4,22 €
Dátum vystavenia 03.12.2014
Názov organizácie 1. Základná škola
IČO organizácie 37864386
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy