Faktúra

Interné číslo211400100
DodávateľORINK Slovakia s.r.o.
IČO46945351
Predmet faktúrytoner do kopírky
Text - účel platby toner do kopírky
Celková cena16,54 €
Dátum vystavenia 19.05.2014
Názov organizácie 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď.
IČO organizácie 37864238
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201400038
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy