Faktúra

Interné číslo211400094
DodávateľORINK Slovakia s.r.o.
IČO46945351
Predmet faktúrytonery do tlačiarne
Text - účel platby tonery do tlačiarne
Celková cena104,95 €
Dátum vystavenia 13.05.2014
Názov organizácie 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď.
IČO organizácie 37864238
Stav zaplatenia zaplatené
Číslo objednávky201400035
Centralny rok zmluvy
Centralne číslo zmluvy